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  • 内审协会法规

  • 1 内部审计具体准则第27号——效率性审计
    2013-12-17
  • 2 内部审计具体准则第16号——风险管理审计
    2013-12-17
  • 3 内部审计具体准则第11号——结果沟通
    2013-12-17
  • 4 内部审计具体准则第18号——审计抽样
    2013-12-17
  • 5 内部审计具体准则第25号——经济性审计
    2013-12-17
  • 6 内部审计具体准则第4号——审计工作底稿
    2013-12-17
  • 7 内部审计具体准则第24号――内部审计机构的管理
    2013-12-17
  • 8 内部审计具体准则第5号——内部控制审计
    2013-12-17
  • 9 内部审计具体准则第13号──评价外部审计工作质量
    2013-12-17
  • 10 内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险
    2013-12-17
  • 11 内部审计具体准则第8号——后续审计
    2013-12-17
  • 12 内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告
    2013-12-17
  • 13 内部审计具体准则第21号――内部审计的控制自我评估法
    2013-12-17
  • 14 内部审计具体准则第14号──利用外部专家服务
    2013-12-17
  • 15 内部审计具体准则第23号――内部审计机构与董事会或最高管理层的...
    2013-12-17
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