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内审协会法规
内审协会法规
1
内部审计具体准则第27号——效率性审计
2013-12-17
2
内部审计具体准则第16号——风险管理审计
2013-12-17
3
内部审计具体准则第11号——结果沟通
2013-12-17
4
内部审计具体准则第18号——审计抽样
2013-12-17
5
内部审计具体准则第25号——经济性审计
2013-12-17
6
内部审计具体准则第4号——审计工作底稿
2013-12-17
7
内部审计具体准则第24号――内部审计机构的管理
2013-12-17
8
内部审计具体准则第5号——内部控制审计
2013-12-17
9
内部审计具体准则第13号──评价外部审计工作质量
2013-12-17
10
内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险
2013-12-17
11
内部审计具体准则第8号——后续审计
2013-12-17
12
内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告
2013-12-17
13
内部审计具体准则第21号――内部审计的控制自我评估法
2013-12-17
14
内部审计具体准则第14号──利用外部专家服务
2013-12-17
15
内部审计具体准则第23号――内部审计机构与董事会或最高管理层的...
2013-12-17
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