2020年11月25日上午,学校2020年度干部经济责任审计领导小组联席会议在临港校区图文中心1118会议室召开。领导小组组长党委书记李明福和党委副书记、校长李和兴,副组长总会计师张川出席会议,联席会议成员组织部、纪委监察处、财务处、审计处等部门负责人参会,专职审计人员列席会议。会议由张川总会计师主持。
会议首先听取了审计处负责人关于2019年干部经济责任审计发现问题整改落实情况的汇报,围绕2019年审计相关9个部门(或学院)整改的15个“问题清单”,逐一对照已经采取的“整改举措清单”分析研判,按照个性化问题立行立改和多发问题举一反三、建章立制的要求,评估落实审计整改的成效,审核批准“对账销号清单”。
会议听取了审计处负责人关于2020年9名领导干部经济责任审计和7家校属企业负责人经济责任审计相关结果的情况汇报,听取了组织部负责人关于2021年度干部经济责任审计对象和范围的初步梳理情况汇报。会议就贯彻落实学校修订后的内部审计规定实施办法、进一步健全审计工作领导小组联席会议机制、加强审计整改工作力度等事项进行了充分讨论。
李明福书记强调,要从规范办学治校和加强内部控制的视角,高度重视审计发现的问题,系统分析出现多发性、高频率问题的根源,多从干部的责任心和制度规章方面找原因,增强制度的执行力和操作性,增强干部的规矩意识,组织、纪检、财务、审计等各部门协同,指导被审计部门多从规范性、操作性上进行检查,逐步提高审计整改效果。
李和兴校长强调,要重视审计整改,在解决审计发现的相关管理问题方面,要有创新思维,不仅要靠相关岗位人员和内控流程,更要靠科技、信息化手段,及时识别管理风险,堵塞漏洞,以审计整改促进智慧校园管理水平提高。
张川总会计师强调,学校党委和行政高度重视内部审计工作,党政主要领导对审计工作亲自部署,提出要求和希望,联席会议围绕年度审计结果和整改工作充分讨论研究,针对审计整改集思广益,对于进一步做好学校内部审计工作、促进审计结果运用明确了目标,为今后的审计工作指明了方向,理清了思路。