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上海电力大学召开2021年度内审工作领导小组会议

发布时间:2021-12-20 浏览次数:269

      2021年12月17日上午,我校2021年度内部审计工作领导小组会议在临港校区召开。领导小组组长校党委书记李明福和党委副书记、校长李和兴,副组长总会计师张川出席会议,领导小组成员组织部、人事处、纪委、财务处和审计处负责人参会。会议由张川总会计师主持。

会议听取了2021年重要审计工作情况汇报,审计处相关同志汇报了2021年处级干部经济责任审计结果、中小修缮工程项目结算审价情况、杨浦基础设施改造项目结算审价情况和疫情防控专项审计情况分析。

会议围绕明年学校内部审计工作重点进行讨论,听取了组织部负责同志关于2022年干部经济责任审计计划建议,结合学校发展实际明确了专项审计重点项目方向。会议还对审计结果公开事项与方式、审计结果运用与深化整改进行了审议。

李明福同志讲话强调,更好发挥审计的力量关键在整改,要切实把整改工作抓实,对发现的同类问题要深入研究,找到共性的风险点,从源头消除风险。审计整改是否到位要检查,要加强领导,责任落实具体到人,制定完善的方案,从制度规范的角度强化后续整改。相关各部门要协同,对某些风险点进行深入的剖析,从严、从细、从紧,防患于未然,共同营造越来越好的政治生态。

李和兴同志肯定了2021年审计工作的成效,同时也对进一步发挥审计作用提出要求,一是希望能发挥事前审计作用,帮助尽早发现和规避风险;二是希望多部门联动,对审计发现的问题进行深入分析,加强内控,避免问题的重复发生。

张川同志表示,年度内部审计领导小组联席会议听取了审计重要情况汇报、讨论了审计整改和公开事项,酝酿了明年的审计重点工作任务,要按照领导小组会议要求,重点做好审计的后续整改工作。希望与会各部门继续支持审计工作,加强部门联动,共同促进审计结果的深化运用。


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