2023年2月20日下午,我校2022-2023年度内部审计工作领导小组会议在临港校区召开。内部审计领导小组组长校党委书记李明福和党委副书记、校长李和兴,副组长总会计师张川出席会议,领导小组成员组织部、人事处、纪委、财务处和审计处负责人参会,党委办公室、校长办公室主任应邀与会。会议由张川总会计师主持。
会议首先听取了审计处年度工作完成情况汇报,审计处处长简要汇报了学校2022年度重要审计任务完成情况和高校内部审计评价情况。会议对审计结果公开事项与方式、审计结果运用与深化整改进行了讨论。
会议研究部署了2023年度学校内部审计工作重点项目计划,听取了组织部关于2023年干部经济责任审计计划建议,结合学校改革发展需要和上级部门审计要求,初步明确了配合学校预算绩效管理开展预算绩效专项审计的工作任务。
会议着重围绕学习贯彻《上海市教育委员会关于落实经济责任审计整改工作的通知》进行讨论,为进一步加强对审计整改工作的组织领导,决定成立书记、校长经济责任审计整改工作小组。明确相关审计整改部门责任,并就如何制定审计整改方案、确保审计整改任务按时高质量完成提出要求。
李明福书记讲话强调,我们要从思想上、组织上高度重视此次审计整改工作,严格按照上级文件和整改要求,明确责任,认真落实。要对照反馈问题清单,逐项确定责任,查明原因,制定整改措施清单和整改计划。在体现立行立改的同时,注意举一反三,查看相关制度规定是否完善,执行程序是否到位,切实把审计整改工作抓实,通过建章立制堵塞漏洞。李和兴校长、张川总会计师也就推进审计整改工作提出指导意见。
会后,张川总会计师于2月21日上午召集相关部门负责人,召开了审计整改工作组专题推进会。