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我校召开2024年度内部控制工作小组会议

发布时间:2024-04-30 浏览次数:10


2024年4月28日上午,我校召开内部控制工作小组会议,研究部署2023年度内部控制报告编报及后续建设工作相关事宜。内部控制工作组组长张川总会计师出席会议,各相关部门负责人及联络员参会。会议由张川主持。

 会议听取了财务处处长钱伟国关于财政部、市财政和市教委关于2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作通知的详细解读,进一步明确了做好编报工作的六项要求:一要强化组织协调,层层压实内控报告主体责任;二要及时准确填报,扎实做好内控报告编报工作;三要加大审核力度,认真开展内控报告核查工作;四要强化分析应用,推进财政管理提质增效;五要总结先进经验,挖掘整理内控报告典型案例;六要按时汇总上报,严格落实保密工作相关要求。

审计处针对内部控制报告编报工作的最新变化、报送内容及报送时限方面进行了详细说明,并对填报数据和佐证材料进行了明确分工。与会各部门负责人围绕本次内部控制报告编报工作要求,结合工作实际就如何进一步完善学校内部控制建设进行讨论。

张川作总结讲话,她表示学校内部控制体系建设需要走高质量稳步发展道路,良好的内部控制能有效地防控风险,在经济业务的合规性、资产的安全性、信息的真实性、流程的高效性等方面发挥重要作用,为学校整体发展保驾护航。她对学校内部控制工作提出三点要求:一是内部控制报告是对学校内控建设工作成果的全面反映,需要各部门密切配合,共同完成;二是各部门要借助本次内部控制报告编制契机,认真梳理相关管理制度、业务流程、岗位职责,不断推动内部控制体系建设向前发展;三要全面准确把握新时代财会监督的新定位、新任务和新要求,完善财会监督与各类监督贯通协调机制,凝心聚力推进财会监督提质增效。



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