• 首页
  • 部门介绍
  • 工作动态
  • 审计政策法规
  • 审计公示公告
  • 资料下载
  • 联系我们

上海电力大学召开2023-2024年度内部审计工作领导小组会议

发布时间:2024-06-27 浏览次数:10


2024年6月25日下午,我校2023-2024年度内部审计工作领导小组会议在临港校区召开。领导小组组长校党委书记李明福和党委副书记、校长顾春华,副组长总会计师张川出席会议,领导小组成员组织部、人事处、纪委、财务处、审计处负责人参会。党委办公室、校长办公室主任应邀与会。会议由顾春华主持。

会议首先听取了学校2023年度审计重点工作任务完成情况。审计处处长王秋侠简要汇报了我校在市教委高校内部审计评价中的进步,以及领导干部经济责任审计、基建修缮工程审计、财务收支审计等项目完成情况。审计处相关同志汇报了干部经济责任审计整改工作推进情况。会议逐项检查了审计发现问题的整改措施及对账销号闭环情况。审计处相关同志汇报了中小修缮项目审计(审价)情况。会议对审计结果公开事项和审计结果运用进行了讨论。

会议研究部署了2024年度学校内部审计工作重点任务和相关审计制度修订情况,听取了组织部关于2024年度干部经济责任审计计划建议,与会领导结合学校事业发展需要和上级部门要求,初步明确了围绕资产管理和使用开展专项审计工作的任务。

李明福同志讲话强调,审计整改工作要举一反三,完善工作机制,做到标本兼治。顾春华同志肯定了2023年内部审计工作的成效,同时也对进一步发挥审计作用提出要求,一是要加强审计整改责任落实,深入分析背后原因,通过建章立制,把“点”的问题整改提升到“面”的制度建设,有效堵塞漏洞,提升审计工作质效;二是立足审计经济监督定位,积极推进审计全覆盖。张川同志表示,与会各部门要协同落实内部审计工作领导小组会议精神,积极推进各类审计整改,加强审计监督与其他监督联动,共同促进审计结果的深化运用。


版权所有 © 上海电力大学审计处
地址:上海市杨浦区长阳路2588号 邮政编码:200090